22 июня семинар Налоговая оптимизация

Online-трансляция в региональном зале в г.Казань и на Вашем компьютере
Дата проведения: 22 июня 2016 года 
Семинар:

«Налоговая оптимизация в 2016 году: проверенные решения»

images (2)

Программа мероприятия:

  • Погружаемся в тему: главные тренды налогового законодательства в 2016 году и в перспективе
  • Без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию
  • Что такое хорошо и что такое плохо, или Где проходит граница между допустимой и недопустимой оптимизацией в 2016 году: сопоставляем требования налоговиков и технологии налогоплательщиков
    • Методы налоговой оптимизации: общий обзор
    • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Чем подтвердить обоснованность налоговой выгоды
    • Схемы получения необоснованной налоговой выгоды: позиция налоговиков (фиктивные сделки, фиктивные посредники, фиктивные инвестиционные инструменты, «однодневки», «агентские» и «заемные» схемы ухода от НДС и пр.)
    • Деловая цель сделки как основа налоговой безопасности
    • Принцип приоритета существа над формой: как он применяется на практике
    • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
    • Налоговые «ловушки» (необоснованные налоговые потери) и как их обойти
    • Рейтинг безопасности схем налоговой оптимизации
  • Критерии оценки рисков, используемые налоговыми органами при отборе объектов для проведения выездных проверок
  • Практика налоговой ответственности за третьих лиц («однодневки»)
    • Что такое «должная осмотрительность» при выборе контрагентов и как ее проявить
    • Способы проверки контрагентов. Какие документы и какую информацию по контрагентам важно контролировать
    • Новые подходы налоговиков к выявлению незаконных способов оптимизации НДС (сверка электронных налоговых деклараций, выявление разрывов в НДС-цепочках с помощью АСК НДС-2 и пр.)
  • Комплексная налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков: рабочие методы
    • Где взять информацию для налогового бенчмаркинга и как ею пользоваться
    • Налоговая нагрузка: сопоставляем показатели налоговой нагрузки на бизнес по своему предприятию и другим предприятиям отрасли
    • Рентабельность: сравниваем уровни рентабельности проданных товаров (работ, услуг) и рентабельности активов своего предприятия с предприятиями отрасли
    • Налоговые риски: анализируем налоговые риски своего предприятия в сопоставлении со среднеотраслевым уровнем рисков
    • Налоговые льготы: сопоставляем и анализируем сравнительную структуру и виды налоговых льгот своего предприятия с другими предприятиями отрасли
    • Прочие элементы налогового бенчмаркинга
    • Как разработать общий план налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков для своего предприятия на основе результатов налогового бенчмаркинга
  • В деталях: налоговая оптимизация по НДС в 2016 году
    • Схемы оптимизации НДС, трактуемые налоговиками как противозаконные
    • Налоговые льготы по НДС (освобождение от уплаты НДС). Всегда ли хорошо освобождение от уплаты НДС
    • Вычеты НДС при переносе убытков на будущие налоговые периоды
    • Ведение раздельного учета (с НДС и без НДС): возможности и риски
    • Иные способы безрисковой оптимизации НДС
  • В деталях: налоговая оптимизация по налогу на прибыль в 2016 году
    • Безрисковые способы оптимизации налога на прибыль
    • Формирование оптимальной учетной политики
    • Перенос убытков на будущие налоговые периоды
    • Оптимизация расходов для целей исчисления налога на прибыль
    • Льготы по налогу на прибыль
  • Налоговое планирование в группах компаний
    • Трансфертное ценообразование: подходы к снижению рисков
    • Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
    • Передача имущества и денежных средств в группах компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная безвозмездная передача внутри группы)
    • Работа с убытками в группе компаний
    • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
  • Использование возможностей налоговой оптимизации через т. н. льготные предприятия
    • Применение УСН для целей налоговой оптимизации: возможности и границы
    • Использование иных льготных налоговых режимов (ЕНВД, ПСН, ИП, инвалиды, ИТ-компании, особые и свободные экономические зоны, территории опережающего развития и пр.)
    • Риски использования «льготных» предприятий
    • Схемы дробления бизнеса: за и против (обзор арбитражной практики и рекомендации)
  • Карта налоговой оптимизации: выбираем для своего предприятия конкретные способы безопасной оптимизации налоговой нагрузки по отдельным видам налогов и страховых взносов (НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций, взносы в фонды обязательного страхования)
  • Практические рекомендации

Лектор:

Станислав Маратович Джаарбеков — заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты, автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения.

Условия участия:

 В Казани регистрационный взнос составляет 13 700 руб. 

При оплате до 12 июня специальная цена  9 600 руб.

Стоимость трансляции на ПК составляет 9 600 руб. (промо-код: 142ДО/15)

Заинтересовались? Для получения счета Вы можете заполнить Заявку здесь


Информация для публикации предоставлена Институтом развития современных образовательных технологий (ИРСОТ). Оригинал размещен на сайте ruseminar.ru